常见问题
| 用友常见问题-客户多付的款退回处理流程 | 
| 发布时间:2022-01-29 00:07:12 | 浏览次数: | 
| 前言:当客户多付了钱,需要退款给客户,那么此业务在用友如何处理呢?下面以用友T+为例来做详细的分享说明。 
 1、如图下,1月初销售一台控制箱给客户,金额为9000,客户没有付款而是挂账月底付,此时的应收金额就是9000 
	 
 
 2、到月底客户转过来10000,如图下录入收款单,金额为10000,并选单选择月初9000元的销货单进行核销 
	 3、点击分摊并保存,系统会提示本次多结算1000,将自动转为预收款,也就是说客户多付了1000,如图下 
 
	 
 4、点击是并审核收款单,然后我们来查此客户的应收总账,可以看到预收是1000,也就是多收了1000 
	 
 5、此时我们需要把多收的1000退回给客户,打开收款单,选择此客户输入-1000并保存,会提示自动转为预收款,点击是并审核 
	 6、到此还没有结束,还需要进行冲销,点击往来冲销-应收冲应收 
	 7、进入应收冲应收,注意业务类型选择为预收冲预收,因为之前多收的款自动转换成了预收款,退的款也是自动转换为了预收款,再选择好转出结算客户与转入结算客户 
	 然后点击选单,选择这两笔单并确定,如图下: 
	 在冲销金额处输入0(因为多收款为正的1000,退的款为-1000,合计就是0),再点击分摊并保存,如图下操作: 
	 
	 
 最后再来查询应收总账,此时已收就只有9000了,预收是零也就退回了 
	 
 至此就分享完毕了,建议小伙们收藏并转发,有不明白的小伙伴们可以联系我们。 | 
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