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用友T3标准版如何反结账反记账 |
发布时间:2021-06-02 00:34:57 | 浏览次数: |
前言:当月凭证已经记账、结账,由于人为的输入错误,需要再反结账、反记账对上月凭证进行调整,那么在用友软件中如何进行反结账、反记账呢?下面以为用友T3标准版例来说明详细的操作步骤,转载请注明出处,侵权必究!
1、首先进行反结账处理,打开总账系统,点击“月末结账”,如图下:
2、选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”,如图下:
3、输入操作员的口令并确认,如图下:
4、反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。
5、下面来进行反记账,点击菜单栏的“总账”-“期末”-“对账”,如图下:
6、在“对账”界面,同时按“Ctrl+H”两个键,系统提示“恢复记账前功能状态已被激活”,然后点击确定返回,如图下:
7、然后点击菜单栏“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”,然后选择第二个恢复到“月初状态”并确定,如图下操作:
8、此时系统会提示要输入口令,输入相应的密码并确认即可反记账成功
9、补充:当凭证设置了审核,那还需要对凭证反审核,才可以修改凭证。点击菜单栏总账-凭证-审核凭证,如图下: 选择需要反审的月份,点击确定,如图下:
进入凭证审核界面,点击确定,如图下:
再依次点击审核-成批取消审核,如图下:
至此就可以去修改凭证了。有需要的朋友请记得收藏并转发,谢谢支持! |
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